
关键词:

服务时间:24小时
400-8822-819


- VAT注册
- VAT申报
- 欧洲VAT
最新问答
-
什么是远程销售?
远程销售(Distance Selling),指的是商家将储存在一个欧盟国家的商品运输并销售到位于欧盟另一个国家的个人消费者。根据欧盟相关规定,如果商家从一个欧盟国家运送到另一个欧盟国家的商品销售额超出了该国家(个人消费者所在国)的远程销售起征点,则商家必须在个人消费者所在国进行增值税(VAT)注册。商家有责任在该国家申报和缴纳增值税(VAT)。
欧洲主要国家的远程销售增值税(VAT)起征点如下:-
国家 远程销售增值税起征点 国家货币 欧元等值 英国 £70,000 €89,493 德国 €100,000 €100,000 法国 €35,000 €35,000 意大利 €35,000 €35,000 西班牙 €35,000 €35,000
-
-
只要在欧洲销售,就一定要VAT吗?
德国有库存或者有销售(包括自发货)就要注册vat税号,其他国家只要有库存就要注册 ,或者远程销售超过限额
-
英国VAT能否在德国和法国进行清关
首先要强调的是,英国VAT是否可以在其他欧盟国家清关?答案是可以的。但使用英国VAT在德国和法国清关的前提是货物要转到英国来仓储和销售。按照欧盟的税法规定,货物仓储在哪里就要注册当地的VAT,换句话说,如果一家中国公司注册的英国的VAT号码,并不能“合法的”使用欧洲其他地区的海外仓。当然,有消息称,2020年,欧盟VAT MOSS一体化,这意味着,一个VAT号码统一欧盟指日可待!还有卖家配合税务基础也需要缓冲期,所以可以先注册英国的VAT。这也是目前经济的做法。
通常的处理办法是货物从英国进口,转运至欧洲其他国家,如果以英国为基地发送货物至欧盟其他国家,分为两种情况:A.货物转移;B.远距离销售。情况A是必须要在当地进行重复增值税务登记的。情况B,由于销售行为是在欧盟内进行,故享受免税直发,但在每个国家有不同限额限制,以德国为例,每年上限为100,000欧元。又比如法国将会在2016年一月对于B情况由100,000欧元降至35,000欧元。如非在英国经营业务,或者没把商品销售到英国那是不需要交税的,可完全免税。我们在申请英国VAT的时候是否要注明我们是跨境电商?如果不需要,正常的公司运作,是有场地,人工,以及其他的费用,我们可否用这些抵扣我们的成本?
申请VAT表格需要填写申请人在英国的贸易形式,申请人可以根据自身的情况填写;如在英国当地产生费用,提供相关单据,可作为进项抵扣材料.一般都是写网络销售或电子商务销售。
目前Ebay和Amazon等跨境平台政策是要求卖家进行真实、及时、准确的税务申报。如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受到HMRC包括货物查封、向eBay或者Amazon举报导致账号受限、罚款在内等不同程度的处罚。(当然,这个还是要看税务的检查力度,但是随着ebay的要求以及Amazon卖家的反馈看,应该是迫在眉睫了。走向正规,长久的路上逃税是不现实的。) -
亚马逊欧洲站如何降低vat税务成本
其实很多亚马逊欧洲站卖家都知道欧洲站的竞争没有美国站那么激烈,但相对而言还是不容易做出成绩,在德国站开始严查以后,更是有很多中国卖家退出了欧洲站,因为在VAT税法正规以后,很多卖家表示价格只能不得已升高,否则成本就hold不住。
那么如何降低VAT税务成本呢?
实际上很多卖家没有意识到通过自己的VAT税号交税,抵扣完之后也可以节省不少税务成本。除了低申报和零申报这种冒险的做法,其实可以在合理范围内有效降低税务成本:
1、及时申报;
税务申报的截止日期前就及时申报,这一点十分重要,不准时申报需要付一笔滞纳金也是增加税务成本;
2、数据合规;
很多卖家不知道除了进口VAT可以抵扣,亚马逊后台一些广告费用也是可以抵扣的,只要在VAT税率不为零的情况下,卖家其实可以做一些合理的税务抵扣;
3、甄别申报范围;
少交冤枉税,有的卖家是有多国税号的,一定要告知税务代理,避免多国重复缴税的情况发生。 (推荐阅读:如何获得亚马逊销售的欧盟VAT增值税号码?
作为在亚马逊销售商品的卖方您可能需要获得外国欧盟VAT增值税号码,因为您已超过增值税距离销售登记门槛,或者因为您在亚马逊的一个外国仓库存放货物。
对于消费者来说,目前没有针对商品销售商的单一欧盟vat增值税号码的概念。自2015年初以来,对于向消费者销售电子服务有一个早期阶段的实验。这可能会在未来某个时候传播到商品。
税务机关要求什么?
在欧盟的每个国家/地区都有申请当地增值税号的具体要求。
通常这将包括:公司组建文件,居民国家增值税登记证明(或非欧盟卖家的应税状况),您在本国销售计划的大纲,包括预算,销售合同的证据证明您是真正的交易者,公司签署人的身份证明,税务机关将提供VAT增值税号码申请表供您填写。这申请表几乎多是使用当地语言。
- VAT服务
- 英国VAT
- 德国VAT
- 法国VAT
- 西班牙VAT
- 意大利VAT
- 热门问答
-
如何注册英国增值税(VAT)?
您可以通过英国税务机关(HMRC)的相关网站 完成申请。填写完相关信息后, 英国税务机关(HMRC)会给您创建一个增值税(VAT)网上账户(有时也称作Government Gateway account)。
您也可以委任第三方代理服务商(鼎卖网:微信15814464577)申请增值税(VAT)号。 -
我需要注册英国增值税(VAT)吗?
根据英国税务机关(HMRC)的相关规定,对于海外卖家(Overseas Seller),如果商品仓储在英国,并运输和销售给英国买家,就需要注册增值税(VAT)。海外卖家(Overseas Seller)指的是在英国境内储存并向英国消费者销售商品,且在英国没有企业实体的经营者。 因此,对于海外卖家(Overseas Seller),只要您将货物储存在英国并销售给英国买家,无论您的销售额是多少,您都需要立刻注册增值税(VAT),并按时申报和缴纳增值税(VAT)。
根据欧盟远程销售法规的相关要求,如果您的物品所在地在欧盟境内除英国外的其他任一或多个国家[1. 您应已在物品所在地注册增值税(VAT)。],当销售给英国的个人消费者的年销售额超过70,000英镑,则您也需要注册英国增值税号(VAT号),并按时申报和缴纳相关的英国增值税(VAT)。 -
只要在欧洲销售,就一定要VAT吗?
德国有库存或者有销售(包括自发货)就要注册vat税号,其他国家只要有库存就要注册 ,或者远程销售超过限额